13.根据《中国邮政储蓄银行托管业务内部控制制度(试行)》有关规定,()是指风险管理部,审计部及托管业务内部风险控制部门对我行托管业务内部风险控制的建立与实施情况进行定期评审评价、监督检查,评估其执行的效果和效率,并提出改进建议。
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